COMPRAS CON PLANTILLA SIN CANCELACIÓN

9 de Mayo de 2019

CIBERCONT S.A. con RUC 20600132807 Realiza las siguientes compras:

1.- El 05/01/2018, se compra al crédito según F/001-8350, combustible de Estación de Servicios Gotari S.A, con RUC 20486534720 por el importe de S/ 2500.00

 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER
656111 COMBUSTIBLE –COSTO DE SERVICIOS 2,118.64
401111 IGV-CUENTA PROPIA    381.36
421211 EMITIDAS 2,500.00
791111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO DE SERVICIO  2,118.64
961115 OTRAS CARGAS DE GESTIÓN 2,118.64
 COMPRA DE COMBUSTIBLE

 

2.- El día 06/01/2018 se compra combustible con factura E001-764 del proveedor: PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A con RUC 20259033072, por S/ 2 500.00

 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER
656111 COMBUSTIBLE –COSTO DE SERVICIOS 2,118.64
401111 IGV-CUENTA PROPIA     381.36
421211 EMITIDAS 2,500.00
 791111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO DE SERVICIO  2,118.64
961115 OTRAS CARGAS DE GESTIÓN  2,118.64
 COMPRA DE COMBUSTIBLE

 

3.- EL día 10/01/2018, se compra combustible a PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A con RUC número 20259033072, con la F/ E001-4500, por el importe de S/ 18,500.

 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER
656111 COMBUSTIBLE –COSTO DE SERVICIOS 15,677.97
401111 IGV-CUENTA PROPIA    2,822.03
421211 EMITIDAS 18,500.00
791111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO DE SERVICIO 15,677.97
961115 OTRAS CARGAS DE GESTIÓN 15,677.97
  COMPRA DE COMBUSTIBLE

 

4.- Con fecha 11/01/2018 se compra COMBUSTIBLE del proveedor Texas City Consorcio SRL con RUC  20486356449, se emite la factura F/002-895 por 1,500.00

 

CUENTA DENOMINACIÓN DEBE HABER
656111 COMBUSTIBLE –COSTO DE SERVICIOS 1,271.19
401111 IGV-CUENTA PROPIA    228.81
421211 EMITIDAS 1,500.00
791111 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO DE SERVICIO 1,271.19
961115 OTRAS CARGAS DE GESTIÓN 1271.19
  COMPRA DE COMBUSTIBLE

 

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